Fases del Proceso de Desarrollo El proceso completo se articula en las siguientes fases:
5.1.1 Kick-Off Reunión inicial con el peticionario para conocer y documentar los requisitos. Se revisa documentación como la Interfaz de Entrada, Modelo de Datos o Transformer, según el tipo de desarrollo.
Actores: JP/CO Solicitante, JP/CO y AF de la Oficina del Dato.
Documentación: Documento de Interfaz de Entrada, Modelo de Datos, Documento Transformer, Requisitos Funcionales.
5.1.2 Petición de Desarrollo Formalización de la solicitud, aportando los requisitos funcionales y detalles del desarrollo esperado.
Actores: JP/AF del área solicitante, JP/AF Oficina del Dato.
Documentación: Documento de Requisitos Funcionales (solicitado y revisado).
5.1.3 Revisión de Documentación Evaluación por parte del Consultor y el Analista Funcional de toda la documentación entregada en etapas anteriores. Se identifican dudas o carencias para su aclaración posterior.
Actores: CO y AF de la Oficina del Dato.
Documentación: Todos los entregables anteriores revisados según el tipo de desarrollo.
5.1.4 Revisión Kick-Off Reunión para resolver dudas surgidas tras la revisión de documentación, con el objetivo de tener todos los insumos necesarios para comenzar el desarrollo.
Actores: CO Solicitante y CO/AF de la Oficina del Dato.
5.1.5 Traspaso Funcional Reunión donde el Consultor transfiere al AF responsable toda la información y requisitos funcionales del desarrollo. El AF se apoya en esta fase para iniciar la parte técnica.
Actores: CO y AF de la Oficina del Dato.
Documentación: Diseño Técnico, Manual de Explotación, Interfaz de Entrada, Requisitos Técnicos, Interfaz de Salida.
5.1.6 Traspaso Técnico El AF y el AP asignado revisan conjuntamente la viabilidad técnica del desarrollo, dudas del diseño y preparan la documentación para despliegue.
Actores: AF y AP de la Oficina del Dato.
Documentación: Checklist, Plantilla de Subida, Guía de Desarrollo, Diseño Técnico, Manual de Explotación.
5.1.7 Preparación para Despliegue Se valida que el desarrollo cumple todos los requisitos técnicos y funcionales y se prepara el paquete de subida.
Actores: AF, AP y CO de la Oficina del Dato.
Documentación: Checklist, Plantilla de Subida, Manual de Explotación.
5.1.8 Despliegue Administración prueba el desarrollo en entornos de desarrollo/preproducción, verificando ejecuciones, parámetros y posibles planes de recuperación. Si se detectan fallos, se devuelve al equipo de desarrollo.
Actores: Administración, AF, AP, CO de la Oficina del Dato.
5.1.9 Revisión de Despliegue Si el despliegue es rechazado, se revisa y corrige lo necesario antes de intentar nuevamente la subida.
Actores: Administración, Analista de Administración.
5.1.10 Paso a Producción Tras aprobación del despliegue, se solicita el visto bueno del responsable funcional para su paso a Producción. Se monitoriza la carga inicial.
Actores: JP, CO, JS de la Oficina del Dato, Administración.
5.1.11 Documentación Final de Calidad Para cerrar oficialmente el desarrollo, se entrega toda la documentación requerida por el área de Calidad. Esta información es necesaria para auditorías y reuniones con el interventor.
Actores: Área de Calidad, JP/CO, AF, JS de la Oficina del Dato.
Documentación: Todos los documentos técnicos y funcionales generados a lo largo del proceso.
5.2 Roles Involucrados Los principales roles definidos para este proceso son:
Jefe de Proyecto (JP): Responsable de coordinar los recursos humanos y técnicos del desarrollo.
Consultor (CO): Encargado de analizar requisitos, validar documentación, coordinar fases funcionales.
Analista Funcional (AF): Responsable de diseño técnico, documentación, validaciones y apoyo al desarrollo.
Analista Programador (AP): Encargado de implementar el desarrollo técnico, siguiendo las directrices de diseño.
Administración: Gestiona despliegues, acceso a sistemas, validaciones y paso a producción.
Responsable de Área / Peticionario: Define necesidades y valida entregables funcionales.
Área de Calidad: Valida cumplimiento de estándares y requisitos documentales.
5.3 Documentación Identificada Documento de Requisitos Funcionales
Documento de Requisitos Técnicos
Documento de Modelo de Datos
Documento de Interfaz de Entrada
Documento de Interfaz de Salida
Documento de Diseño Técnico
Documento de Manual de Explotación
Documento Transformer (para cambios en desarrollos existentes)
Plantilla de Subida
Documento de Checklist
Guía de Desarrollo (GUI-31001)
5.4 Matriz RACI Se utiliza una Matriz RACI para definir de forma clara las responsabilidades (Responsable, Aprobador, Consultado, Informado) en cada una de las etapas y tareas del desarrollo. Esta matriz asegura trazabilidad, control de calidad y correcta distribución del trabajo entre los equipos técnicos y funcionales.